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用友助手里未开票的怎么处理
用友T3里面如何应收冲应付,因为是客户没有开发票
一般是: 先分别核算:收到采购发票入库后,按照流程,在“供应商往来制单”,在“应付账款”为该单位设置明细帐户,进行应付核算;销售货物时,开销售发票,在“应收账款”为该单位设置明细账户,进行应收核算。 月末,冲抵应收应付款:借:应付账款 贷:应收账款 关于未收到发票,一般是按照暂估入库处理;由于对你单位情况不了解(如是否采用单到回冲、还是月末回冲、差额回冲?),不便做进一步讨论。在用友里货到发票未到怎么处理
嗯,这个是典型的采购暂估业务。这个在存货核算选项中有暂估核算方式的选择,一般都会使用单到回冲。也就是当月入库单直接暂估入账什么时候发票来了什么时候生成红字回冲单冲销这笔暂估金额然后同时生成一笔与发票金额一致的蓝字回冲单。 以此举例说明哈: 当月操作:当月入库单不做其他处理,记账后生成凭证选择采购入库单暂估记账(只要在正常单据记账前入库单没有和采购发票做过结算,软件会视为暂估业务) 借:库存商品 贷:应付账款暂估 次月操作:次月发票来了,参照该笔入库单生成采购发票,并点击结算。在核算下——结算成本处理选中该笔记录,点击表头的暂估按钮(如果不做这步操作无法生成红蓝回冲单)。然后到核算下,正常单据记用友ERP采购退货怎么处理?
该问题建议做如下两种途径处理: 第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理; 第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。 另,一般公司在ERP应用系统时已经开通相关退货“通道”,可咨询内部较老的业务人员。用友t6提示目前尚有未开票的发货单,但在批量生成发票中没有
在销售管理模块中根据发生的业务填制发货单,必须先对发货单进行审核后,才可以在批量生成发票中找到哦。
如何在用友中准确核算未开票的销售收入
这一部分一般叫发出商品,查看销售执行表。可以看到出库未开票记录相关文章
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